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我們是勞務(wù)派遣公司,給對(duì)方公司開具增值稅普通發(fā)票,但是每個(gè)月勞務(wù)費(fèi)對(duì)方公司自己發(fā),不通過我公司,我們只收取管理費(fèi),這樣怎么做賬務(wù)處理?比如當(dāng)月開了10萬的普通發(fā)票,對(duì)方公司給我1萬管理費(fèi),多開的發(fā)票金額怎么處理?

84784951| 提問時(shí)間:2019 05/16 11:19
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季老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
對(duì)方公司代開,可通過應(yīng)收款核算。正常計(jì)入收入,借應(yīng)收 貸收入 借費(fèi)用 --工資 貸應(yīng)收
2019 05/16 11:24
84784951
2019 05/16 11:26
1萬元管理費(fèi)借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,9萬元借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?
季老師
2019 05/16 11:44
是的,全部作為收入處理。
84784951
2019 05/16 11:45
那每個(gè)月都是這種情況,應(yīng)收賬款就越累越多,也收不回來,怎么處理,沒有影響嗎?
季老師
2019 05/16 12:29
上面已經(jīng)給了分錄了,派遣工的工資計(jì)入費(fèi)用 。 借費(fèi)用 --工資 貸應(yīng)收
84784951
2019 05/16 13:51
那借費(fèi)用-工資,費(fèi)用多出來那么多,合理嗎?
季老師
2019 05/16 17:34
相當(dāng)于用工單位 代你發(fā)放工資,費(fèi)用由你們承擔(dān),收入費(fèi)用 配比。
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