問題已解決
老師有個問題問你清包工的工程,異地安三個點全額預交增值稅,印花稅按照合同金額千分之三也都預交了,城建稅,教育稅,地方教育稅附加,也都是按照7.3.2分別都交了。那這種情況下來當?shù)卦鲋刀惿陥筇钔觐A交的稅實際繳納是0的。那么印花稅和那三個附加稅申報的時候。那三個附加稅是按照0增值稅申報0附加稅,還是把預交的數(shù)填進去申報,最后實繳附加稅也是0.印花稅是填0申報還是把合同金額在填一次,再把預交的數(shù)填了,最后也是實繳為0申報
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你好!增值稅及其附加為0,印花如果在當?shù)赜欣U納供應商合同的話也是0,沒有包含供應商合同的話需要再繳納。
2019 05/18 10:15
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2019 05/18 10:22
老師的意思是附加稅是直接按照0申報的嗎,印花稅異地預交了是關于建筑服務的合同
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叮當老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/18 11:14
你好!是的。只繳納了建筑承包合同的話,回經(jīng)營地還要繳納購銷合同。
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2019 05/18 11:20
老師意思是這個建筑承包合同在異地繳了一份印花稅,但是回到經(jīng)營地還要再按照合同金額再交一次購銷合同印花稅,這不就是交兩次印花稅了
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叮當老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/18 11:25
你好!繳納和供應商、勞務公司等之間簽訂的合同
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