問題已解決
未認證未抵扣的進項稅當(dāng)時直接入賬:借方應(yīng)交稅金增值稅科目了,后面月底結(jié)轉(zhuǎn)時踢出來了。留到下月認證抵扣,當(dāng)時手工填寫科目余額表時把這比沒未認證未抵扣的進項稅填入了未抵扣的進項稅這一欄,下個月科目余額就相差這一比平不了。請問3月分該對當(dāng)時2月份未認證未抵扣的進項稅當(dāng)時直接入賬:借方應(yīng)交稅金增值稅科目怎么調(diào)整做分錄呢?
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你認證了就要抵扣,做進項的,抵扣不完才可以留抵
2019 05/18 16:27
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2019 05/18 16:28
這個我知道
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/18 16:29
沒認證借庫存商品,應(yīng)交稅費-待認證貸銀存
認證之后借進項貸待認證
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