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請(qǐng)問一下 減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填。這個(gè)月報(bào)4月的稅,我按照開票系統(tǒng)來填報(bào)表,申報(bào)不成功 說是有減稅項(xiàng)目沒有填寫,我們是給超市供貨的,有蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品減免稅的,我已經(jīng)根據(jù)開票資料填了免稅開的票,不知道減稅的數(shù)據(jù)哪里來?是不是增值稅降稅率了,所以要填減稅項(xiàng)目?
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不是,你們有另外的減免的稅嗎,你扣除后的免稅銷售額是0嗎
2019 05/21 17:56
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2019 05/21 17:58
你扣除后的免稅銷售額是0嗎
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2019 05/21 18:02
那你根據(jù)提示修改一下,你那表填得不對(duì)
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2019 05/21 18:06
那不是有提示嗎?不是0,你扣除后的免稅銷售額,是14131.13
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2019 05/21 18:06
你扣除后的免稅銷售額,是14131.13
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2019 05/22 08:37
你要對(duì)應(yīng)起來才可以的
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2019 05/21 17:58
沒有其他的免稅減免稅項(xiàng)目呀,就一個(gè)蔬菜的免稅項(xiàng)目
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2019 05/21 18:00
這個(gè)
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2019 05/21 18:02
就只有這一張是免稅的
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2019 05/21 18:04
我不曉得哪里填的不對(duì)?之前申報(bào)一直都是這么填的,這個(gè)月就不可以了,我也不曉得問題出現(xiàn)在哪里
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2019 05/21 18:06
這個(gè)免稅的項(xiàng)目是到稅務(wù)局核了的
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2019 05/21 18:06
我就是不知道為什么有減稅的了
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2019 05/21 19:14
是14131.13沒有錯(cuò)呀,我不曉得是不是我理解錯(cuò)了,減免稅申報(bào)明細(xì)表分為減稅項(xiàng)目明細(xì)表和免稅項(xiàng)目明細(xì)表,發(fā)票上寫的是免稅,我就填的下面那個(gè)免稅的明細(xì)表,上部分減稅的就沒有填寫
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