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老師,公司購買配件,供應商給予配件返利,并開出負數(shù)發(fā)票,對這張票怎么做分錄?謝謝

84785005| 提问时间:2019 05/25 15:36
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,用紅字沖銷,借庫存商品,應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸應付賬款(用負數(shù))
2019 05/25 15:39
莊老師
2019 05/25 15:42
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到銷售返利方,沖減銷售成本,如果對方開具紅字發(fā)票時,應將進項稅金轉(zhuǎn)出。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務成本 應交稅金——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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