問題已解決
請問,今年查往來賬時,發(fā)現(xiàn)去年客戶打的一筆錢,沒有計入 貸:應(yīng)收賬款,錯記到 貸:營業(yè)外收入了。請問本月應(yīng)該怎么做賬。
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速問速答先沖紅再做調(diào)賬處理
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入(紅字)
更正分錄
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
再調(diào)整資產(chǎn)表期初數(shù)
2019 05/25 23:28
84785046
2019 05/25 23:31
這樣操作,客戶的應(yīng)收賬款不還掛在賬上嗎
84785046
2019 05/25 23:36
做更正后,資產(chǎn)負債表 期初數(shù),在做本月報表時直接手動修改即可嗎
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