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老師您好,請(qǐng)問公司購(gòu)進(jìn)貨物,廠家贈(zèng)送的產(chǎn)品該怎樣入賬

84784959| 提問時(shí)間:2019 05/29 09:26
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方這個(gè)沒有給你開發(fā)票么,需要和那個(gè)貨物開在一起才可以,要不你這個(gè)入庫(kù)再銷售出去是不能稅前扣除,你對(duì)應(yīng)沒有成本發(fā)票這個(gè)
2019 05/29 09:28
84784959
2019 05/29 09:30
我們是小規(guī)模的,發(fā)票沒有
maize老師
2019 05/29 09:32
那你是查賬吧,所得稅,可以和貨物一起做庫(kù)存商品出售結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳納稅調(diào)增
84784959
2019 05/29 09:35
那我銷售時(shí)也有贈(zèng)送的,比如18送1,在開票時(shí)備注了1是贈(zèng)送,那么贈(zèng)送的該怎樣入賬呢?
maize老師
2019 05/29 09:36
這個(gè)也是需要開發(fā)票上面你數(shù)量還19,單價(jià)減少就可以總價(jià)不變,你送也需要視同銷售繳納增值稅的
84784959
2019 05/29 09:40
那就是,比如18件總額是1080,開票19件,總額也開1000,稅金按1000來繳納,對(duì)嗎?老師
maize老師
2019 05/29 09:41
你咋全面是1080后面是1000,是的
84784959
2019 05/29 09:42
寫錯(cuò)了,都是1080
maize老師
2019 05/29 09:43
那就是按1080這個(gè),交稅,你數(shù)量寫上比較好,要不別人客戶那邊你這個(gè)多一件沒辦法入賬稅前扣除
84784959
2019 05/29 09:44
好的!謝謝老師。
maize老師
2019 05/29 10:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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