問題已解決
老師,使用前期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響,我想了解一下這個在附注中是怎樣填列的?
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直接在附注中批露就可以了。
2019 05/29 15:07
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84784992 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 05/29 17:26
老師,本期未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧損的影響,還有這個金額是怎么計算出來的?
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/29 19:46
你期末的可抵扣暫時差異余額,
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 05/29 19:47
你期末的可抵扣暫時差異余額,×未來轉(zhuǎn)回時的稅率
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