問題已解決
這個月沒有收入,有進項,我如果認(rèn)證了,就是借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,不認(rèn)證,就不做帳,等下個月認(rèn)證了,再同上操作,是嗎
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您好
不認(rèn)證的話 當(dāng)月入賬
借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
貸:應(yīng)付賬款等
2019 06/03 10:00
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2019 06/03 10:13
等認(rèn)證后的分錄是怎樣的
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/03 10:14
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額
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