問題已解決

老師好,跨年的成本票,抵扣時發(fā)現(xiàn)開錯,紅沖的話,需要怎么做會計分錄,當時走的借:工程施工貸:應付賬款,還有一筆走的借:工程施工,貸,庫存現(xiàn)金

84784953| 提問時間:2019 06/06 14:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
紅沖時,將上述科目紅字沖銷,然后再根據(jù)正確的重開發(fā)票,做藍字分錄。
2019 06/06 14:21
84784953
2019 06/06 14:23
不需要用以前年度損益調整嗎?
文文老師
2019 06/06 14:24
一減一加,不需要通過以前年度損益調整
84784953
2019 06/06 14:28
謝謝老師
文文老師
2019 06/06 14:30
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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