問(wèn)題已解決

外賬,銀行有支出但是沒(méi)發(fā)票怎么做賬呢?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/06 14:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 沒(méi)有支付后期確定不開(kāi)票的話 根據(jù)你的付款單和收據(jù)等資料做 借成本或者費(fèi)用 貸銀行存款 匯算調(diào)整處理
2019 06/06 14:49
84784975
2019 06/06 14:50
啥資料也沒(méi)有
meizi老師
2019 06/06 15:01
你好 你付款出去總有付款的銀行回單哦 網(wǎng)銀里面可以打印的
84784975
2019 06/06 15:02
哦哦,這個(gè)資料呀,
84784975
2019 06/06 15:03
那我現(xiàn)在做費(fèi)用,沒(méi)有票,但是等我明年匯算清繳的時(shí)候還得一張一張翻嗎?翻那個(gè)沒(méi)有發(fā)票,這樣是不是太麻煩,或者只有一筆沒(méi)有發(fā)票,我年報(bào)的時(shí)候忘了怎么辦?
84784975
2019 06/06 15:03
有啥方法么?
meizi老師
2019 06/06 15:06
你好 你自己平常做賬的時(shí)候做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)所有沒(méi)有發(fā)票的賬務(wù) 這樣匯算清繳就方便多 分類來(lái)做 比如福利費(fèi) 、招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)等都是有扣除比例的 實(shí)際發(fā)生額都分別寫清楚 這樣對(duì)于你匯算就要輕松點(diǎn)
84784975
2019 06/06 15:10
嗯呢,好的,謝老師,那稅務(wù)調(diào)整,賬務(wù)還需要怎么處理,
meizi老師
2019 06/06 15:19
你把沒(méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用支出 根據(jù)相關(guān)收據(jù)等資料正常做賬 匯算調(diào)增處理即可 有時(shí)間就去看看匯算清繳的實(shí)操課程 對(duì)你有幫助的
84784975
2019 06/06 15:29
好的
84784975
2019 06/06 15:29
就是會(huì)計(jì)賬務(wù)不需要處理是吧,
84784975
2019 06/06 15:30
那老師,我接回來(lái)的外賬 預(yù)收賬款掛著金額呢?這個(gè)怎么操作呢?
84784975
2019 06/06 15:35
還有,老師,外賬會(huì)計(jì)把銀行支出沒(méi)有發(fā)票的做到預(yù)付賬款了,這個(gè)怎么弄
meizi老師
2019 06/06 15:35
你好 賬務(wù)還是要做的 你匯算清繳根據(jù)你賬上來(lái)報(bào)的 必須要做的; 你要看掛的是什么預(yù)收賬款才行
84784975
2019 06/06 15:36
那我賬務(wù)怎么做呢?
meizi老師
2019 06/06 15:38
你好 比如說(shuō)你銀行支出出去的預(yù)付賬款 確定后期不會(huì)回來(lái)發(fā)票了 就做 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用、原材料等科目貸銀行存款 這樣直接做費(fèi)用成本里面去 匯算到時(shí)調(diào)增這部分沒(méi)發(fā)票的成本費(fèi)用即可
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