問題已解決
老師,匯算清繳調增的業(yè)務招待費及廣告費什么的,要進行賬務處理嗎?怎么做賬?謝謝
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你好,補交的時候做賬
補交的所得稅:
計提:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅金--所得稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
繳納后:
借:應交稅金--所得稅
貸:現金(或銀行存款)
2019 06/14 11:11
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84784997 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 06/14 11:15
老師,我們是享受所得稅減免的
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紫藤老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/14 11:19
匯算清繳調增的業(yè)務招待費及廣告費不需要做分錄,補稅的時候才需要
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