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實(shí)務(wù)
問題已解決
5月時(shí),當(dāng)月發(fā)當(dāng)月薪資,繳納當(dāng)月社保,并且提前繳納下月社保,該如何做會計(jì)分錄?
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五月份的借管理費(fèi)用-工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬-工資-社保
繳納五月份借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款
貸銀存
繳納六月份借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)付款貸銀存
2019 06/14 17:12
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2019 06/14 17:16
我是這樣做的,但是在利潤表中,5月的應(yīng)付職工薪酬就是負(fù)數(shù)了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/14 17:17
是的
你提前支付也就是多交了是負(fù)數(shù)沒問題
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2019 06/14 17:20
好的,謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/14 17:33
不用客氣的、
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