問題已解決

老師,愁死了,開發(fā)票的他都沒對(duì)公付,然后用現(xiàn)金,可是現(xiàn)金沒這么多,咋辦,我以前打給個(gè)人的備用金,有借方的其他應(yīng)收款_備用金,可以抵這個(gè)嗎

84785038| 提問時(shí)間:2019 06/15 11:31
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,不能這樣抵,讓你們老板去找現(xiàn)金
2019 06/15 11:52
84785038
2019 06/15 14:17
怎么找現(xiàn)金
小云老師
2019 06/15 14:33
他自己解決嘛,因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金本身就該在公司的,你沒法改賬,只能是把實(shí)物對(duì)上
84785038
2019 06/15 14:37
好的,謝謝老師
84785038
2019 06/15 14:39
能貸其他應(yīng)付款_老板嗎
84785038
2019 06/15 14:39
我們老板不管,只能自己找
小云老師
2019 06/15 15:36
做成借款才對(duì),怎么會(huì)其他應(yīng)付款呢,應(yīng)該其他應(yīng)收款呀
84785038
2019 06/15 15:36
說錯(cuò)了
84785038
2019 06/15 15:36
對(duì)對(duì)
84785038
2019 06/15 15:37
那這樣可以吧
84785038
2019 06/15 15:42
老師,我是貸方其他其他應(yīng)付款_老板名,是說我欠老板的,要是貸其他應(yīng)收款_老板名,是沖減老板的借款嗎
84785038
2019 06/15 15:43
借工程施工貸其他應(yīng)付款
84785038
2019 06/15 15:43
借工程施工貸其他應(yīng)收款
小云老師
2019 06/15 16:04
要借其他應(yīng)收款,當(dāng)是別人把你的現(xiàn)金借了
84785038
2019 06/15 16:08
奧,借 現(xiàn)金貸 其他應(yīng)收款 再 借 工程施工 貸 現(xiàn)金
84785038
2019 06/15 16:08
是吧
84785038
2019 06/15 16:08
老師
小云老師
2019 06/15 16:21
借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金
84785038
2019 06/15 16:30
借 其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 借 工程施工 貸其他應(yīng)收款
小云老師
2019 06/15 18:19
你借工程施工要有發(fā)票的,否則不能稅前扣除
84785038
2019 06/16 08:51
有發(fā)票就是錢是現(xiàn)金個(gè)戶出的
小云老師
2019 06/16 09:28
哦,那就可以這樣做
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