問(wèn)題已解決

想請(qǐng)問(wèn)老師一下,1.我知道增值稅專用發(fā)票收到抵扣聯(lián)以后才可以認(rèn)證,那么是不是如果沒(méi)有收到抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)也不允許入賬呢?另外想問(wèn)老師,如果發(fā)票和抵扣聯(lián)都到了,發(fā)票已經(jīng)入賬,抵扣聯(lián)也認(rèn)證了,但是沒(méi)有不進(jìn)行抵扣,分錄為借方是應(yīng)交稅金/增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這是在一種什么樣的情況下才會(huì)出現(xiàn)呢,謝謝老師

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/16 08:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 1、一般抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián)是一起收到的 即使沒(méi)有收到抵扣聯(lián) 發(fā)票聯(lián)也可以先入賬 2、一般是納稅人輔導(dǎo)期跟以前購(gòu)入不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣 或者本期認(rèn)證了 暫時(shí)不需要抵扣的時(shí)候出現(xiàn)
2019 06/16 08:28
84785028
2019 06/16 08:32
那老師假如我還沒(méi)有收到抵扣聯(lián),我在平臺(tái)上沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。那我的分錄該怎么寫(xiě)呢,借方就不是應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額了吧,那應(yīng)該寫(xiě)什么呢
84785028
2019 06/16 08:32
是不是寫(xiě)待認(rèn)證就可以了
84785028
2019 06/16 08:34
借方記應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
bamboo老師
2019 06/16 08:36
暫時(shí)沒(méi)有收到抵扣聯(lián) 不寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額 可以價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用 等收到抵扣聯(lián)后再?zèng)_減成本費(fèi)用計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
84785028
2019 06/16 08:40
好的,知道了,謝謝老師
bamboo老師
2019 06/16 08:40
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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