問(wèn)題已解決

其他單位欠我單位的應(yīng)收賬款用原材料抵,要怎么做賬

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 06/19 09:29
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叮當(dāng)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,建筑業(yè)
你好!收到原材料時(shí),借:原材料 (有進(jìn)項(xiàng)的做進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)收賬款即可。
2019 06/19 09:30
84785031
2019 06/19 09:50
如果沒(méi)有發(fā)票,可以直接入賬嗎
叮當(dāng)老師
2019 06/19 09:54
你好!沒(méi)有發(fā)票的話可以憑相關(guān)原始單據(jù)(如發(fā)貨單、收貨單等)入賬,但是,不得稅前扣除。
84785031
2019 06/19 09:56
不得稅前扣除是什么意思
叮當(dāng)老師
2019 06/19 10:00
不得在企業(yè)所得稅稅前扣除。
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