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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到上個(gè)月退貨的發(fā)票我怎么處理,這發(fā)票怎么搞



你是購買方吧,你之前咋做的,現(xiàn)在做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 06/24 10:27

84785027 

2019 06/24 10:30
我是銷貨方上個(gè)月開出去的發(fā)票,現(xiàn)在退回了,我這個(gè)在開票軟件上要怎么處理這張票。

maize老師 

2019 06/24 10:37
是專票么,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證吧,先去開票系統(tǒng)點(diǎn)紅字信息表之后根據(jù)這個(gè)導(dǎo)入開紅字發(fā)票

84785027 

2019 06/24 10:40
退貨的也按照紅沖做賬嗎?

84785027 

2019 06/24 10:40
在開票軟件上也按紅沖是嗎

maize老師 

2019 06/24 10:49
是的,你開票系統(tǒng)開票界面有紅字按鈕或者是負(fù)數(shù)你點(diǎn)下

maize老師 

2019 06/24 10:50
開之后你做賬做科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回收入,之前結(jié)轉(zhuǎn)成本沖回
