問題已解決
你好,想咨詢你一個問題,上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤,這個月進(jìn)行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改
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如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)沒有錯誤只是增值稅申報表填寫錯誤,只需要更改增值稅申報表,不需要更改《免抵退稅申報匯總》
2019 06/26 16:56
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2019 06/26 17:05
如果上期的免抵退系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)有錯誤呢
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馮慧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 17:27
紅字沖銷錯誤的信息,然后再錄入正確的
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2019 06/26 17:36
是不是可以這么理解,本月可以多次申報《免抵退稅申報匯總表》
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馮慧老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 06/26 18:00
。不同稅務(wù)局有不同的規(guī)定,一個月應(yīng)該是可以申報多批次的,但一個批次一個月只能申報一次,有錯誤的話要在下個批次紅沖
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2019 06/26 18:07
批次是怎么定義,根據(jù)海關(guān)出口增值稅繳款書的繳款書憑證來歸類嗎
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2019 06/27 09:17
不是的,就是一個月可以分多次申報出口退稅,但是很多稅務(wù)局要求一個月申報一次
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