問題已解決
請(qǐng)問這個(gè)申報(bào)表依據(jù)什么填寫,我開票的嗎?
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是的,但是這個(gè)一般沒有差額納稅是不需要填寫
2019 07/01 10:04
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2019 07/01 10:06
我這個(gè)開票開了6萬多,這個(gè)只要填在第一個(gè)應(yīng)稅3%的,下面還有一應(yīng)稅3%和5%不用填吧?企業(yè)所得稅按照我做的賬來?
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2019 07/01 10:07
你是不是享受差額納稅沒有這個(gè)不填寫
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2019 07/01 10:08
我并不知道,這個(gè)要去大廳查嗎?我們新辦企業(yè)。還是電子稅務(wù)可以查到
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2019 07/01 10:09
你就說你開發(fā)票的時(shí)候點(diǎn)差額開發(fā)票么
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2019 07/01 10:09
沒有啊,正常開票的。
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2019 07/01 10:09
沒有就不享受,看你回復(fù)我猜你們沒,你直接填寫主表就可以
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2019 07/01 10:12
這第二表不是有三個(gè)要填寫的地方嗎?我說的是應(yīng)稅3%計(jì)稅銷售額計(jì)算這個(gè)要不要填,還是這張表都不需要
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2019 07/01 10:13
這個(gè)表都不需要填寫,你填寫主表提交之后要是提示需要填寫這個(gè)再回來填寫,沒有差額原則是不填寫這個(gè)表
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2019 07/01 10:17
企業(yè)所得這邊我想咨詢下,剛剛我填寫了稅務(wù)代開專票,到最下面顯示說我預(yù)交稅款就是我代開票的稅,本期還要退我們這個(gè)稅款,應(yīng)該不對(duì)吧
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2019 07/01 10:18
親,你主表沒有截圖,你問的是所得稅申報(bào)表么,截圖
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2019 07/01 10:19
為什么我填寫的65390.31含稅金額稅盤里的稅是1961.69.這個(gè)上面免稅額是1961.71。
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2019 07/01 10:20
你是不是有代開的專票,你上面欄次呢,你可以截圖么,你這個(gè)我看著很模糊啊
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2019 07/01 10:20
你自己沒有開普通發(fā)票么,你專票和普通發(fā)票銷售額是多少,你前面也截圖下
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2019 07/01 10:25
這個(gè)還是增值稅的。剛說錯(cuò)了。
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2019 07/01 10:26
你的第一行為啥比第2行要大
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2019 07/01 10:27
那個(gè)是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票,第一行是我自己開的普票啊,填完他這個(gè)跳出來讓我直接填在第10攔上,然后稅額還跟稅盤上的差兩分。
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2019 07/01 10:29
不是你第一行和第2行填寫一樣就可以
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2019 07/01 10:30
填1、2還是填2、3,3不是稅控盤開的嗎?
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2019 07/01 10:30
不需要交稅不填寫1。3行
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2019 07/01 10:31
你沒有超過10萬或者是30萬普通發(fā)票不填寫1.3行
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