問(wèn)題已解決

我公司去年開(kāi)具的一張發(fā)票,在今年被做了紅字,匯算清繳已經(jīng)做完,請(qǐng)問(wèn)今年這張紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的分錄怎么做?

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/01 15:37
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靖曦老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
去年開(kāi)的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬? 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 (紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)紅字 以上要憑開(kāi)具紅字發(fā)票通知單開(kāi)具紅字發(fā)票,方能這樣做賬. 去年開(kāi)的增值稅發(fā)票今年要沖紅怎么做賬? 發(fā)票沖紅怎么做賬? 11月份要確認(rèn)收入的,按錯(cuò)誤的發(fā)票正常入賬,正常計(jì)提稅費(fèi); 12月份應(yīng)憑《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票,沖減當(dāng)期銷售額和銷項(xiàng)稅額;注意:如果當(dāng)月未銷售或銷售開(kāi)票金額小于上月錯(cuò)誤發(fā)票的,建議先不開(kāi)具紅字發(fā)票;增值稅納稅申請(qǐng)表里是不得出現(xiàn)負(fù)數(shù)銷售額及稅額的。 應(yīng)根據(jù)開(kāi)具紅字增票,倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具紅字入庫(kù)單(如11月份確認(rèn)收入時(shí),已經(jīng)核算成本了,12月份就應(yīng)開(kāi)具倉(cāng)庫(kù)紅字入庫(kù)單,沖減庫(kù)存商品;);財(cái)會(huì)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)單,填制憑證,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(紅字) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫(kù)存商品(紅字)
2019 07/01 15:54
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