問題已解決
老師,一月份計入應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出到管理費用~招待費,會計分錄怎么做?
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速問速答你好!
借:管理費用~招待費
貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額,
2019 07/02 10:25
84785015
2019 07/02 10:54
老師,不需要先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出嗎?
蔣飛老師
2019 07/02 11:08
如果這種票只是偶爾收到一次,可以不認(rèn)證的
蔣飛老師
2019 07/02 11:10
如果認(rèn)證就做分錄:
借:管理費用~招待費
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額
84785015
2019 07/02 11:23
謝謝老師
蔣飛老師
2019 07/02 11:30
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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