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老師,一月份計入應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出到管理費用~招待費,會計分錄怎么做?

84785015| 提問時間:2019 07/02 10:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 借:管理費用~招待費 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額,
2019 07/02 10:25
84785015
2019 07/02 10:54
老師,不需要先認(rèn)證,再轉(zhuǎn)出嗎?
蔣飛老師
2019 07/02 11:08
如果這種票只是偶爾收到一次,可以不認(rèn)證的
蔣飛老師
2019 07/02 11:10
如果認(rèn)證就做分錄: 借:管理費用~招待費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅額
84785015
2019 07/02 11:23
謝謝老師
蔣飛老師
2019 07/02 11:30
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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