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以前的產(chǎn)品庫(kù)存入賬入多了,怎么沖賬

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/03 12:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 把你之前的入賬的分錄紅沖了 怎么入賬的之前
2019 07/03 12:11
84784960
2019 07/03 12:13
以前做的是產(chǎn)品入庫(kù),借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本
meizi老師
2019 07/03 12:31
你好 現(xiàn)在紅沖 借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 07/03 12:32
但這是今年的庫(kù)存做賬做多了,也是這樣沖紅?
meizi老師
2019 07/03 12:39
你好 今年的話就直接紅字分錄沖即可
84784960
2019 07/03 13:50
但是我現(xiàn)在庫(kù)存是0,怎么沖紅庫(kù)存呀
meizi老師
2019 07/03 13:51
你好 你之前 你把之前多做的紅沖了 就有庫(kù)存了 你不是多做了嗎
84784960
2019 07/03 14:01
是呀,之前做的分錄是產(chǎn)品入庫(kù)借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本,產(chǎn)品出庫(kù),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,這樣我怎么沖
meizi老師
2019 07/03 14:06
你好1、補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)上年成本時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品(或產(chǎn)成品) 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 如果去年已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:以前年度損益調(diào)整 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)繳企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784960
2019 07/03 14:12
這不是以前年度的賬,是今年的賬,不能用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧
meizi老師
2019 07/03 14:17
你好 今年的話直接做相反分錄沖就行
84784960
2019 07/03 14:20
相反重回成本增多了呀,我比如我要沖掉130萬(wàn)庫(kù)存,現(xiàn)在正確的庫(kù)存是0的,以前庫(kù)存又多了,成本增加,現(xiàn)在怎么把這庫(kù)存沖平
meizi老師
2019 07/03 14:32
你好 你之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是做的 你實(shí)際銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有沒(méi)有錯(cuò)誤 先把你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 然后在沖 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸成本負(fù)數(shù)
84784960
2019 07/03 14:34
我做的分錄是產(chǎn)品入庫(kù)借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本,產(chǎn)品出庫(kù),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,這樣我怎么沖
meizi老師
2019 07/03 14:53
上面給你寫(xiě)了紅沖分錄了 你可以看看 你既然多做了 上面做紅字分錄就可以沖掉的 這樣你庫(kù)存就對(duì)了
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