問題已解決
老師,你好!我咨詢咨詢一下,小規(guī)模企業(yè)旅游行業(yè)收到6%稅率的發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理的呢?
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不需要抵扣 按照價稅合計的金額計入成本費用
2019 07/11 16:31
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2019 07/11 16:40
老師,能麻煩你教一下怎么做分錄嗎?謝謝!
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2019 07/11 16:42
我們是差額征收的小規(guī)模企業(yè)!
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/11 16:52
旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務(wù)購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。向旅游服務(wù)購買方收取并支付的上述費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票。
小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
發(fā)生可以差額抵扣的支出時:
借:相關(guān)支出科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
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2019 07/11 17:02
比如我收到2994元6%的發(fā)票
分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本 2906.80
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2994/1.03*0.03=87.20
貸:現(xiàn)金 2994
是這樣做嗎?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/12 09:30
是的 你的分錄正確
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2019 07/12 09:41
好的,謝謝老師!
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2019 07/12 09:42
收到差額征收的發(fā)票也是按含稅金額除以1.03來計算嗎?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/12 09:49
是的 因為你是小規(guī)模
如果你是一般納稅人 按照1.06計算
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2019 07/12 10:06
非常感謝!
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