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老師,預付了一筆公司裝修費。分錄:借:長期待攤費用 貸:銀行存款,對嗎
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速問速答你好,有取得相應發(fā)票嗎?
2019 07/13 10:14
84784973
2019 07/13 10:15
還沒取到,就先付了一筆錢
鄒老師
2019 07/13 10:19
你好,那應當把借方改成預付賬款科目才是的
84784973
2019 07/13 10:22
然后等裝修公司把發(fā)票開進來,才做借:長期待攤費用 貸:銀行存款。對嗎?
鄒老師
2019 07/13 10:27
你好,取得發(fā)票,借;長期待攤費用,貸;預付 賬款
84784973
2019 07/13 10:35
老師,是不是取得發(fā)票就可以在當月攤銷了?有規(guī)定的攤銷時間嗎?需要和固定資產(chǎn)有殘值嗎?
鄒老師
2019 07/13 10:40
你好,從費用受益開始月份攤銷
這個是不需要預留殘值的
84784973
2019 07/13 10:43
老師,有沒有規(guī)定一定在什么時間內(nèi)攤銷結(jié)束的?
鄒老師
2019 07/13 10:46
你好,沒統(tǒng)一規(guī)定,根據(jù)費用受益時間估計的
84784973
2019 07/13 10:47
那老師,開始攤銷時,應該如何做分錄呢
鄒老師
2019 07/13 10:55
你好,借;管理費用等科目,貸;長期待攤費用
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