問題已解決
老師請問 建筑行業(yè)有個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生在2018年12月,先收到業(yè)主打了一筆工程款的備料款 ,后2019年1月才開出發(fā)票給業(yè)主。請問我前期的分錄是否以下操作: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款--某某工程 開出發(fā)票后: 借:預(yù)收賬款--某某工程 貸:應(yīng)收賬款--某某工程
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可以 這樣處理,同學(xué)
2019 07/15 12:03
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2019 07/15 14:09
那成本怎么做呢
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2019 07/15 14:22
那開出發(fā)票后 轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款,是否
借:應(yīng)收賬款--某某工程
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/15 14:33
成本就是你收到的票據(jù)作為成本處理。
后面分錄是對的
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