問題已解決
做帳結(jié)轉(zhuǎn)小微企業(yè)減免增值稅后,還要做其他相關(guān)分錄嗎
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學(xué)員你好,
增值稅減免,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸記營業(yè)外收入。
就好了。
2019 07/23 17:30
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2019 07/23 17:32
減免我是這樣做的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
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2019 07/23 17:33
只要做那一筆分錄就可以嗎
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阿水老師 
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2019 07/23 18:00
學(xué)員你好,
可以的。
你這樣的話,就沖平了未交增值稅,沒問題的。
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2019 07/23 18:04
怎樣就沖平了未交增值稅,麻煩老師講細(xì)一些,我結(jié)轉(zhuǎn)了,未交增值稅不還是在借方。
營業(yè)外收入的意義就相當(dāng)于銀行存款,是嗎
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阿水老師 
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2019 07/24 08:25
學(xué)員你好,
關(guān)鍵在于你有沒有通過未交增值稅科目,
企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:
借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目
貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。
繳納時,
借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
你可以這樣理解,應(yīng)交增值稅有多個二級明細(xì),期末時,要把其結(jié)轉(zhuǎn)平,轉(zhuǎn)入未交增值稅的貸方,等實際繳納時,貸銀行存款,那未交增值稅借貸方相同,就平了。如果有部分金額減免,說明是你的營業(yè)外收入,所以貸營業(yè)外收入。
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