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實(shí)務(wù)
問題已解決
政府補(bǔ)助計(jì)入遞延收益,但是去年收到款時(shí)已經(jīng)全額繳納了企業(yè)所得稅,請問今年將遞延收益確認(rèn)收入時(shí),相應(yīng)收入還需要再次繳納企業(yè)所得稅嗎?
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你好!
收款記入遞延收益不用交納所得稅的
將遞延收益確認(rèn)收入時(shí)才需要交納所得稅的
2019 08/02 18:10
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2019 08/02 18:19
是的 老師,但是是去年的 已經(jīng)繳納了 沒發(fā)退回了 請問現(xiàn)在再確認(rèn)收入時(shí)還需要再交嗎
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/02 19:50
你好!
不用再交納了
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2019 08/03 11:40
那申報(bào)所得稅時(shí) 怎么填列呢?可以在利潤上直接扣除嗎?這樣的話和利潤表不匹配
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/03 11:48
去年的報(bào)表需要更正申報(bào)的,到稅務(wù)局大廳現(xiàn)場辦理就可以了
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