問題已解決
老師。您好。我們是建筑企業(yè)。 公司去年支付了一筆勞務費,但未收到發(fā)票,然后我上一位會計把這筆費用入的應付賬款。 現(xiàn)在認證發(fā)票了,我該怎么處理。謝謝老師。
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那就直接附到去年的分錄后面
2019 08/06 10:20
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84784970 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 08/06 10:21
去年的分錄她是根據(jù)回單寫的。也沒有寫應交稅費(進)。直接附近去沒有問題哇⊙?⊙!
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/06 10:30
那不行,那你直接把去年的紅沖了就行,然后根據(jù)這個發(fā)票重新做賬
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2019 08/06 10:33
發(fā)票也沒全到。。知道了一部分。 懵的很
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/06 10:37
那就根據(jù)收到的發(fā)票結轉對應的收入
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2019 08/06 10:52
分錄怎么寫呢。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/06 10:58
按照完工進度來確認收入和成本。
借:主營業(yè)務成本
工程施工-合同毛利(借或者貸)
貸:主營業(yè)務收入
結轉收入和成本
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
本年利潤
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