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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表表二這個(gè)地方是什么意思?是已經(jīng)在抵扣系統(tǒng)上面勾選并認(rèn)證了,但是本期的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還未在表二里申報(bào)過(guò)的意思?
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25輔導(dǎo)期認(rèn)證了不能抵扣
剩下的是出口有退稅單位不能抵扣的
2019 08/07 13:57
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2019 08/07 14:06
我7期對(duì)方開給我們公司的進(jìn)項(xiàng)票,我一部分抵扣并申報(bào)了,一部分入賬了但是沒(méi)抵扣也沒(méi)申報(bào),分錄做在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目明細(xì)里,完整分錄是
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)付賬款
這樣對(duì)嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/07 14:09
一部分認(rèn)證了嗎
沒(méi)抵扣的那個(gè)
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2019 08/07 14:15
就比如我7月收到10張進(jìn)票,我全入賬了,但是6張是在認(rèn)證系統(tǒng)里抵扣掉并申報(bào)了的,4張是沒(méi)抵扣也沒(méi)申報(bào)的。
這四張進(jìn)票按照這個(gè)分錄這樣做對(duì)不對(duì)?
等到我8月把這4張抵扣掉了,再在賬上做分錄:
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
沖平
可以這樣嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/07 14:18
沒(méi)抵扣沒(méi)申報(bào)?那你認(rèn)證沒(méi)有
如果沒(méi)認(rèn)證記待認(rèn)證科目,不需要申報(bào)
如果認(rèn)證了就要記進(jìn)項(xiàng)
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2019 08/07 14:22
我金蝶系統(tǒng)里沒(méi)有待認(rèn)證科目,我自己新增了一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,也一樣吧?
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2019 08/07 14:22
那我這樣子做分錄,是可以的是嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/07 14:25
不一樣的待抵扣用在輔導(dǎo)期和分期抵扣的
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2019 08/07 17:00
那我需要把待抵扣科目改成待認(rèn)證?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/07 17:09
是的,沒(méi)認(rèn)證記待認(rèn)證
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