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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,報(bào)錯(cuò)了增值稅。主要原因是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票有兩次認(rèn)證,但是系統(tǒng)只顯示一次認(rèn)證的發(fā)票,所以導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)少了,多交了稅款,這個(gè)要怎么處理呢,去稅局應(yīng)該要帶什么資料
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帶著紙質(zhì)的申報(bào)表,公章,身份證去就可以
2019 08/10 09:09
84785029
2019 08/10 09:45
老師,你好,如果多交的稅款想留下期抵扣呢,怎么要怎么處理呢。
郭老師
2019 08/10 09:47
修改之后,不申請(qǐng)退稅,留抵下月自動(dòng)出
84785029
2019 08/10 09:48
老師,本來(lái)不用交稅的,但是也交了稅,這個(gè)稅不是可以申請(qǐng)退稅,或者抵稅嗎。
郭老師
2019 08/10 09:52
是的,你不是留著以后抵扣,
以后抵扣的不申請(qǐng)退稅
84785029
2019 08/10 09:53
多交的稅,那只能申請(qǐng)退稅嗎。
郭老師
2019 08/10 09:54
不是,可以留抵,留著以后抵扣
84785029
2019 08/10 09:55
好的。謝謝老師。
84785029
2019 08/10 09:58
那如果要抵扣的話要帶什么資料去啊。
郭老師
2019 08/10 09:58
抵扣以前多交的?自己申報(bào),留抵在主表里面顯示的
84785029
2019 08/10 09:58
申請(qǐng)留底要帶什么資料去呢。
郭老師
2019 08/10 10:02
帶著紙質(zhì)的申報(bào)表,公章,身份證去就可以
改你的申報(bào)表
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