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請問注銷時這個報表怎么調(diào)整單最佳數(shù)據(jù),需要將資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)調(diào)零。

84784953| 提問時間:2019 08/15 19:05
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種老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師
你都調(diào)整到清算資產(chǎn)和負債科目里面就可以了
2019 08/15 20:05
84784953
2019 08/15 20:08
不是的,要讓把報表數(shù)據(jù)調(diào)好才行
種老師
2019 08/15 20:09
這個要求是什么,還是稅務(wù)局有什么特殊要求
84784953
2019 08/15 20:10
有要求,讓把報表數(shù)據(jù)調(diào)平
84784953
2019 08/15 20:10
應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款都不能做數(shù)據(jù)
種老師
2019 08/15 20:11
那你這些都轉(zhuǎn)到資產(chǎn)減值損失里面就行了
84784953
2019 08/15 20:14
那就會影響利潤表,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是嗎
種老師
2019 08/15 20:15
是的,你這個表不會有影響的
84784953
2019 08/15 20:18
借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 月末結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失時: 借:本年利潤 貸:資產(chǎn)減值損失 發(fā)生壞賬損失時: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
84784953
2019 08/15 20:18
這樣做?
種老師
2019 08/15 20:30
可以的,這樣就行,沒問題
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