問題已解決
老師你好,這個研發(fā)費用話的稅前75%加計扣除還是直接按稅前的75%扣除???這個是利潤10000減去1000*0.75還是減去1000*1.75啊?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
同學。費用化部分直接是按金額*75%加計扣除。
資本化部分是按金額*175%加計的金額來折舊攤銷扣除。
2019 08/17 21:20
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784953 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 08/17 21:23
老師,你好,加計扣除的意思是指扣除金額*1.75嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 08/17 21:23
是的。同學。但是要區(qū)分資本化和費用化。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/3.jpg)
84784953 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 08/17 21:30
老師,這個題目中讓算應該所得稅,我的理解是研發(fā)費用化1000直接稅前扣除,在費用化部分加計75%稅前扣除,再無形資產賬面價值3800加計175%扣除,是利潤10000-1000-750-6650=1600的應該所得稅,這個理解對嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/010/23/34/19_avatar_middle.jpg?t=1714274066)
陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 08/17 21:53
費用化部分是對的
無形資產是3800×175%的攤銷額加計扣除
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)