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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司5月份進(jìn)貨5萬元,發(fā)票7月才給開,貨款是7月打的,請問怎么分錄?
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5月份做暫估分錄
借:庫存商品
貸: 應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款
7月份打款
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
7月份取得發(fā)票
先紅沖暫估分錄
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
然后再根據(jù)發(fā)票金額重新做賬
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:預(yù)付賬款
2019 08/21 08:50
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 08/21 09:28
5月份暫估入庫附什么憑證?沒有進(jìn)
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 08/21 09:28
沒有進(jìn)貨單
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/21 09:30
憑入庫單作為暫估入賬的憑證附件
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84784991 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 08/21 09:31
沒有對方的出庫單,附自己公司的入庫單行嗎?
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/21 10:36
是的,就是要附自己公司的入庫單作為憑證附件。
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