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進項轉(zhuǎn)出怎么申報
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速問速答你好,進項稅額轉(zhuǎn)出的申報方法:
在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期(即當(dāng)月所認證)進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
進項稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉(zhuǎn)出第20欄,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的。
2019 08/29 15:33
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