問題已解決
老師,實務(wù)中,取的專票,是先做帳還是先認(rèn)證?認(rèn)證的時間是多會,月末集中認(rèn)證?是否要認(rèn)證的依據(jù)是什么
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你好 認(rèn)證不認(rèn)證收到發(fā)票都先做賬 不認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項 認(rèn)證的記進(jìn)項科目 認(rèn)證期是360天 企業(yè)再根據(jù)自己需要認(rèn)證
2019 08/30 10:37
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2019 08/30 10:41
明白了
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2019 08/30 10:51
老師,我們欠甲方錢,掛賬其它應(yīng)付款,甲方員工長期來我公司就餐,抵賬,月末開票甲方,做分錄:借:其它應(yīng)付款,貸:應(yīng)收賬款,可以這么做嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/30 10:59
飯費要先做收入的分錄 掛應(yīng)收賬款 后面再做 借:其它應(yīng)付款,貸:應(yīng)收賬款
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2019 08/30 11:05
謝謝老師
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 08/30 11:53
不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!
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