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預交增值預交了合同款的50%,上月開票只開了20%,怎么做申報

84784951| 提問時間:2019 09/02 07:42
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,申報時按照30%申報,已經預繳59%本期不用繳稅了
2019 09/02 07:43
84784951
2019 09/02 07:45
還是不明白
84784951
2019 09/02 07:47
那30%怎么填寫申報表
小惑老師
2019 09/02 08:54
就是你30%按照正常申報填寫,50%1、先填寫預繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》 填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務、銷售不動產、出租不動產已預繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務預征繳納稅款”、第4行“銷售不動產預征繳納稅款”、第5行“出租不動產預征繳納稅款”中; 2、在異地預繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報時可以抵應納稅額
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