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請問甘老師,月末結轉產(chǎn)品成本,有的產(chǎn)品出庫了,但是當月進項沒有認證,怎么結轉成本呢?

84784966| 提問時間:2019 09/03 18:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是購入材料發(fā)票沒有認證入賬 還是購入庫存商品
2019 09/03 18:46
84784966
2019 09/04 00:35
購入庫存商品,月末商品需要結轉成本,但是當月沒認證,這些商品就沒入賬,怎么結轉成本呢?
bamboo老師
2019 09/04 06:31
沒認證您銷售了 也要暫估入賬 借 庫存商品 應交稅費--待認證進項稅額 貸 應付賬款-暫估應付賬款
84784966
2019 09/04 08:35
老師,為什么應付賬款也要暫估,應付賬款金額不是已知嗎?
bamboo老師
2019 09/04 08:36
請問您收到發(fā)票了么
84784966
2019 09/04 08:37
收到發(fā)票了
bamboo老師
2019 09/04 08:39
那這樣寫分錄 借 庫存商品 應交稅費--待認證進項稅額 貸 應付賬款
84784966
2019 09/04 08:40
沒收到發(fā)票,就做開始那個分錄,是嗎?
bamboo老師
2019 09/04 08:44
對的 沒收到發(fā)票就是我前面一個分錄
84784966
2019 09/04 08:50
老師,應交稅費—待抵扣進項稅額科目是自己增加嗎?用友T3沒有這個科目呢
bamboo老師
2019 09/04 08:51
應交稅費—待抵扣進項稅額科目是自己在軟件里面增加
84784966
2019 09/04 08:58
嗯嗯
bamboo老師
2019 09/04 08:59
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784966
2019 09/04 08:59
老師,企業(yè)一般收到進項發(fā)票都要先做這個暫估入庫嗎?
bamboo老師
2019 09/04 09:00
如果收到貨物就收到發(fā)票的話 不需要暫估入庫
84784966
2019 09/04 09:03
收到貨物也收到發(fā)票但沒認證,都要做借庫存商品,應交稅費—待抵扣進項稅額,貸應付賬款,對嗎?
bamboo老師
2019 09/04 09:03
是的 您理解正確的
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