當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:年夜飯具體分錄 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸:銀行存款。月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
公司不計(jì)提的話直接做 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:銀行存款??梢詥幔??
2016 02/29 17:33
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2016 02/29 17:19
先計(jì)提,再支付
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2016 02/29 18:47
按規(guī)定是先計(jì)提,再支付
你非要這么做,我也沒有什么好辦法
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)