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老師:年夜飯具體分錄 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),貸:銀行存款。月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???

84784995| 提問時(shí)間:2016 02/29 17:17
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84784995
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
公司不計(jì)提的話直接做 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸:銀行存款??梢詥幔??
2016 02/29 17:33
鄒老師
2016 02/29 17:19
先計(jì)提,再支付
鄒老師
2016 02/29 18:47
按規(guī)定是先計(jì)提,再支付 你非要這么做,我也沒有什么好辦法
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