問題已解決

下午好,老師,就是公司8月份收到一份發(fā)票,發(fā)票名稱錯了,而且已經(jīng)入賬,還沒有抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,準(zhǔn)備退給對方,8月份的賬如何處理,以及9月份重新收到該如何賬務(wù)處理呢,因為涉及到抵扣的問題,請問老師如何處理,謝謝.

84784948| 提問時間:2019 09/06 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你在八月份認(rèn)證了嗎?
2019 09/06 14:37
84784948
2019 09/06 14:38
老師,還沒有抵扣呢
郭老師
2019 09/06 14:42
沒有認(rèn)證是吧 把發(fā)票退回去,你做之前分錄的相反分錄,然后收到正確的,借庫存商品,進(jìn)項,貸銀存
84784948
2019 09/06 14:45
是呢,老師,那請問是9月做之前分錄的相反分錄嗎
郭老師
2019 09/06 14:46
你好,是的,
84784948
2019 09/06 14:48
可是老師,那有個問題是8月份的單據(jù),沒有發(fā)票,可以放入進(jìn)項嗎
郭老師
2019 09/06 14:49
八月份沒有做進(jìn)項 做的應(yīng)該是待認(rèn)證 人家給你開了,只是開錯了,這個是有發(fā)票的
84784948
2019 09/06 14:52
老師,好的,請問是不是借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款呢,因為是固定資產(chǎn),比較麻煩,謝謝。
郭老師
2019 09/06 14:56
開錯了的那份發(fā)票你如果沒有認(rèn)證可以這么做
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