問題已解決

老師,對方多開了票,但是沒有作廢,也沒有紅沖,我們這邊有進(jìn)項稅額,我已經(jīng)認(rèn)證了,怎么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

84784960| 提問時間:2019 09/16 16:43
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好, 您這個是購買的什么呢?
2019 09/16 16:43
84784960
2019 09/16 16:44
是廣宣費,后面的業(yè)務(wù)取消了,我們也不給他們貨款,他們也不給我們發(fā)票,已認(rèn)證的進(jìn)項,怎么轉(zhuǎn)出?
宸宸老師
2019 09/16 16:45
您好, 那您認(rèn)證之后您是怎么做分錄的呢?還是您壓根就只是認(rèn)證了,但是沒有做分錄呢
84784960
2019 09/16 16:46
是的,只認(rèn)證了,不知道該怎么做分錄,對方科目不知道記什么?
宸宸老師
2019 09/16 16:48
您好 您需要申報進(jìn)項,已經(jīng)進(jìn)項稅額也需要審報銷的。 做分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84784960
2019 09/16 16:50
哦,就是認(rèn)證的同時就做轉(zhuǎn)出?這筆轉(zhuǎn)出的進(jìn)項單獨做認(rèn)證分錄?
宸宸老師
2019 09/16 16:51
您好,是的,認(rèn)證的同時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。如果不這樣做,您因為沒有做分錄,沒有實際收到發(fā)票,所以是沒有貸方科目的。 所以只能這么做了。申報的時候直接申報進(jìn)項和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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