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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司注銷,多交的增值稅賬務(wù)怎么處理
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你好確實(shí)多交納了可以申請退稅
2019 09/17 14:37
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2019 09/17 14:55
不申請退稅,多交的增值稅應(yīng)該怎么做賬呢,我描述一下業(yè)務(wù)吧,繳納稅款時(shí)就100萬的收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬,實(shí)繳稅款為100*13%-10=3萬,但后期沖銷了80萬收入,因此多交了80萬收入的增值稅,目前賬面“應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)“科目余額(100-80)*13%=2.6萬,“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)”科目尚存在尚未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)1萬元,已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬元,“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目借方余額3萬元,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)一級科目借方總余額(2.6-1-10-3)=11.4萬元,即損失的稅款為11.4萬元,是否可以就這部分稅款直接做 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/17 15:00
你們這么多金額為什么不去退稅呀 是怕查賬嗎 你們不是要提供報(bào)表的 正常的可以申請退的
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2019 09/17 15:03
我只是用這個(gè)金額舉例,也并不一定是公司實(shí)務(wù),我希望得到關(guān)于會計(jì)處理的回答。
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2019 09/17 15:07
你好 你多繳納的稅費(fèi)要么去申請退稅 按你實(shí)際情況 退稅沖你繳納的分錄 不申請退 你小額的營業(yè)外支出 到時(shí)還得調(diào)整處理
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2019 09/17 15:14
營業(yè)外支出就是一項(xiàng)損失了,直接影響利潤表,您指的調(diào)整是什么?我在會計(jì)學(xué)堂看到關(guān)于多交增值稅的會計(jì)分錄處理,但是仍然有疑問,因此我列舉出了詳細(xì)的業(yè)務(wù)、科目明細(xì),我希望知道我直接列支營業(yè)外支出的處理是否正確,以及不正確又該如何編寫分錄。
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2019 09/17 15:18
你好 你們清算的時(shí)候也得調(diào)整 有利潤繳納企業(yè)所得稅的。你正常這個(gè)要退的話 是要掛一筆其他應(yīng)收款里面的 你不想退就算是一種損失 你走營業(yè)外支出 但是稅局那邊不認(rèn)可未核準(zhǔn)的損失 不可以稅前扣除的 所以會調(diào)整處理
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2019 09/17 15:29
我知道您說的這點(diǎn),我現(xiàn)在需要得到的回答,是關(guān)于如何編制多交增值稅的分錄,因?yàn)樵鲋刀惖目颇勘容^復(fù)雜,涉及很多明細(xì)科目,老師您知不知道如何寫分錄
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2019 09/17 15:43
你做繳納的增值稅是在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面放著的 正常的企業(yè)是會留著以后留抵抵減增值稅的 。我不清楚你是要什么分錄
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