問題已解決

當(dāng)月增值稅假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?

84784980| 提問時(shí)間:2019 09/18 17:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銷項(xiàng) 貸:進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019 09/18 17:15
84784980
2019 09/18 17:45
那現(xiàn)在沒有增值稅留抵稅額這個(gè)科目了嗎?還是說每年1~11月份的時(shí)候不用管,到12月,把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
月月老師
2019 09/18 19:35
你好,可以每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)的,也可以一年結(jié)轉(zhuǎn)一次的。現(xiàn)在一般不用留底稅額了。
84784980
2019 09/18 19:37
實(shí)務(wù)中有留底的稅額就不做賬嗎?
月月老師
2019 09/18 21:27
你好,你是一直把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留底了嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~