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實(shí)務(wù)
問題已解決
當(dāng)月增值稅假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
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速問速答借:銷項(xiàng)
貸:進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019 09/18 17:15
84784980
2019 09/18 17:45
那現(xiàn)在沒有增值稅留抵稅額這個(gè)科目了嗎?還是說每年1~11月份的時(shí)候不用管,到12月,把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留抵稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
月月老師
2019 09/18 19:35
你好,可以每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)的,也可以一年結(jié)轉(zhuǎn)一次的。現(xiàn)在一般不用留底稅額了。
84784980
2019 09/18 19:37
實(shí)務(wù)中有留底的稅額就不做賬嗎?
月月老師
2019 09/18 21:27
你好,你是一直把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)留底了嗎
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