問題已解決
公司呢,只有一個(gè)利潤表,然后像八月份。八月份的工資。九月發(fā)嗎,那么我在九月的報(bào)表里面體現(xiàn)了八月份的工資。那你說這樣子直接記住在利潤表里,對(duì)嗎。像這個(gè)的話,我我這個(gè)是屬于內(nèi)賬的,外賬又不一樣。
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速問速答八月份的工資,在八月份就已經(jīng)計(jì)提了工資,按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提工資是在八月份,至于九月份發(fā)放,不影響利潤了,是影響了八月份的利潤表。
2019 09/18 22:25
84784971
2019 09/18 22:38
就是我這邊沒有計(jì)提,比如說九月發(fā)放。八月份的工資,直接把那個(gè)。八月份的工資計(jì)入了九月的那個(gè)報(bào)表里面去了,我剛好跟那個(gè)發(fā)放的那個(gè)時(shí)間登記那個(gè)工資,登記在那個(gè)報(bào)表里利潤表里。那按這種情況,我這登記的是有誤了
江老師
2019 09/18 22:39
是的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制來講,你的費(fèi)用延遲確認(rèn)了費(fèi)用。
84784971
2019 09/18 22:49
那比如說現(xiàn)在是九月份出八月份的報(bào)表。那么我的八月份的報(bào)表里做了七月的工資,結(jié)的工資本來應(yīng)該是坐在企業(yè)的報(bào)表里面的。但是我做到了八月的報(bào)表里面去啊,這個(gè)費(fèi)用就延遲記錄了,我就應(yīng)該是在七月。出利潤表的時(shí)候,一。具體那個(gè)七月份的工資。等到那個(gè)實(shí)際發(fā)發(fā)放之后,然后我再?zèng)_減,那個(gè)多記或者少記的,然后再。補(bǔ)充上去再做一筆。
江老師
2019 09/18 22:53
按你這種說法,你也是少確認(rèn)了8月的工資計(jì)提的數(shù)據(jù)
借:管理費(fèi)用——工資
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
假定全部是管理人員的話,就是8月少確認(rèn)了管理費(fèi)用。就是虛增了本年利潤的8月份的數(shù)據(jù)
84784971
2019 09/18 23:23
我這種情況,是否能把工資直接計(jì)入費(fèi)用呢。還有一點(diǎn),就是公司這邊,我這邊負(fù)責(zé)做內(nèi)帳的話,就只指出了每一個(gè)月只出了一個(gè)利潤表。然后利潤表的話有很多那些所有者權(quán)益啊,包括資產(chǎn)和負(fù)債啊,這一塊的都是沒有體現(xiàn)出來的,像這種情況下的話,我是怎樣去跟老板去溝通,這個(gè)問題比較好呢,老師啊,這邊有什么建議給到我嗎。恩,因?yàn)槲椰F(xiàn)在也發(fā)現(xiàn)了,就是。存在這個(gè)問題,就會(huì)想看用什么方式去溝通和解決這個(gè)問題。
江老師
2019 09/19 22:07
內(nèi)賬無所謂,就是說不是按稅法的規(guī)定也可以賬務(wù)處理的
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