問題已解決
老師,請問5月建了帳,現(xiàn)在是9月,發(fā)現(xiàn)有期初的應(yīng)付賬款漏掉了,要補錄,該怎么做帳呢
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你好 那你期初平嗎 ?
2019 09/19 19:32
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2019 09/19 19:34
平的,建帳時帳很亂,是倒擠到實收資本平的帳
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/19 19:37
那就把應(yīng)收賬款這筆分錄 補記上
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2019 09/19 19:39
但是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,庫存就不對了啊
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2019 09/19 19:41
這部分多虛增的庫存該怎么做呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/19 19:43
那你是原來多記了 那就要紅沖了 因為你只補一個應(yīng)收 賬不平 是你原來倒擠的所 以不準確 你就把多的紅沖了
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/19 19:47
應(yīng)收正常是對應(yīng)這幾個科目的 所以你找查一下這幾個科目的金額 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/19 19:48
損益 科目結(jié)轉(zhuǎn)了 無余額 那就剩下庫存商品了
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