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老師,收到稅局的退社保費怎么做賬
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您好
做計提跟上交相同的紅字分錄
2019 09/22 13:57
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84785013 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 09/22 14:02
沒有單獨計提社保,是計提應發(fā)工資 借管理費用 貸應付職工薪酬 付社保時 借管理費用 其他應收款 貸:銀行存款 請問怎么沖紅
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/22 14:04
借:管理費用 借方紅字
借:其他應收款 借方紅字
借:銀行存款 借方藍字
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