問題已解決
老師,買一批貨回來,貨已到,票未到,款已付,如何做賬?
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你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;庫存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019 09/25 16:40
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 09/25 16:43
票到了,借:應(yīng)付 貸:預(yù)付嗎?若有差額什么辦?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/25 16:44
你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;預(yù)付賬款
不管是否有差額,都是先紅沖暫估入庫分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
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84784998 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 09/25 16:45
好的,謝謝老師。明白了。
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/25 16:46
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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