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問題已解決
請問老師專項(xiàng)應(yīng)付款購入原材料會計(jì)分錄怎樣做
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你好,項(xiàng)應(yīng)付款購入原材料
借;原材料,貸;銀行存款
今后需要根據(jù)資產(chǎn)折舊或者無形資產(chǎn)攤銷等情況,把專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益核算
借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
2019 09/29 16:31
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2019 09/29 16:33
領(lǐng)用了呢又怎樣做
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2019 09/29 16:34
不是直接入專項(xiàng)應(yīng)什款嗎
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2019 09/29 16:36
買入時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸銀行存款
這樣對嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/29 16:36
你好,材料領(lǐng)用具體是用于哪個(gè)方面?
收到專項(xiàng)應(yīng)付款,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
用專項(xiàng)應(yīng)付款購入原材料,減少 的是貨幣資金,并不減少專項(xiàng)應(yīng)付款的,所以分錄是
借;原材料,貸;銀行存款
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2019 09/29 16:38
如果接老師說的分錄做那原材料數(shù)怎么樣做平
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/29 16:42
你好,需要知道你這個(gè)材料是用于哪個(gè)方面才知道該如何做平的
假如是用來研發(fā)無形資產(chǎn)
收到專項(xiàng)應(yīng)付款,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
用專項(xiàng)應(yīng)付款購入原材料,借;原材料,貸;銀行存款
研發(fā)領(lǐng)用材料,借;研發(fā)支出——資本化支出,貸;原材料
借;無形資產(chǎn),貸;研發(fā)支出——資本化支出
按月攤銷,借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)攤銷
同時(shí)攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
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2019 09/30 07:36
補(bǔ)助是高新創(chuàng)業(yè)人才項(xiàng)目資助款。用途是用來買儀器設(shè)備、原材料、實(shí)驗(yàn)材料、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、會義費(fèi)、研發(fā)人員工資,我公司是做面包的。各項(xiàng)分錄不知道怎么做,麻煩老師列個(gè)明細(xì)分錄。謝謝!
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 08:22
你好
收到專項(xiàng)應(yīng)付款,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
支出,借;固定資產(chǎn),原材料,管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款
借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊
同時(shí)攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
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2019 09/30 09:20
不是說專項(xiàng)應(yīng)付款購買各項(xiàng)物品不能入費(fèi)用的嗎?
老師我做分錄你看下對不對。
收到款時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
購設(shè)備時(shí):
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:專項(xiàng)應(yīng)付款一設(shè)備
貸:資本公積金
第二個(gè)月計(jì)提折舊
借:管理費(fèi)用一折舊
貸:累計(jì)折舊
購入材料
借:原材料
貸:銀行存款
領(lǐng)用時(shí):
借:管理費(fèi)用一研發(fā)材料
貸:原材料
借:專項(xiàng)應(yīng)付款
貸:資本公積金
付研發(fā)工資、差旅費(fèi)…時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款一研發(fā)人工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:專項(xiàng)應(yīng)付款一差旅費(fèi)
貨:現(xiàn)金
老師這樣做分錄對嗎?求解
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 09:22
你好,不對
專項(xiàng)應(yīng)付款攤銷的時(shí)候計(jì)入其他收益,而不是資本公積的
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2019 09/30 09:38
計(jì)其他收益不是要納所得稅嗎?這補(bǔ)助條款不用納所得稅的。其他分錄對嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 09:40
你好,如果沒有特殊文件說明,這個(gè)是需要計(jì)入利潤總額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的
正確的分錄應(yīng)當(dāng)是這樣
收到專項(xiàng)應(yīng)付款,借;銀行存款,貸;專項(xiàng)應(yīng)付款
支出,借;固定資產(chǎn),原材料,管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款
借;管理費(fèi)用等科目,貸;累計(jì)折舊
同時(shí)攤銷專項(xiàng)應(yīng)付款,借;專項(xiàng)應(yīng)付款,貸;其他收益
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2019 09/30 10:21
好的謝謝!
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 10:23
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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2019 09/30 10:47
非常感謝您的老師!
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 10:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
預(yù)祝你國慶節(jié)快樂
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2019 09/30 10:52
老師其他收益是指其他收入一項(xiàng)目資助收還是營業(yè)外收入一項(xiàng)目資助款收
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 10:53
你好,其他收益就是其他收益科目,而不是其他收入
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2019 09/30 11:46
老師我軟件沒有其他收這項(xiàng)科目那入到那個(gè)科目呢。
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2019 09/30 11:47
其他收益科目
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 09/30 11:49
你好,沒有可以在損益科目中增加的
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