問題已解決
增值稅申報表,小微企業(yè)免稅銷售額,是填寫主營業(yè)務(wù)收入吧,計算出來的稅額和利潤表的稅額差了點,有視同銷售的稅額,視同銷售的稅額填在哪里?
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這個是按你開發(fā)票和無票不含稅銷售額一起填寫的
2019 10/14 10:53
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/14 10:54
沒有超過30萬,那就填寫,無票收入+開發(fā)票,不是就是主營業(yè)務(wù)收入
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84785030 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 10/14 10:56
都是沒有發(fā)票的,無票不含稅的銷售額。就是還要加上視同銷售的銷售額是嗎?
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/14 11:03
是的,這個不一定是你主營,這個收入就是按增值稅那個收入確認(rèn)條件上面滿足收入要求去申報的
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2019 10/14 11:03
好的,謝謝
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maize老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/14 11:12
滿意請給五星好評,謝謝
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