問題已解決
老師,我們公司4月份去稅局代開發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票算錯稅錢了,想去稅局作廢這張發(fā)票,然后什么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?這不是你們的銷項嗎
2019 10/14 15:22
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 10/14 15:23
是的,4月份這樣去稅局代開的發(fā)票,現(xiàn)在10月份還可以作廢再從新開嗎,但是已經(jīng)報稅了咋辦呢
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/14 15:32
之前的稅做預(yù)繳,直接紅沖你的收入就行,可以作廢重新開
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/0.jpg)
84784960 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2019 10/14 15:42
增值稅也是預(yù)繳納嘛,具體什么操作呢老師,沖紅
![](https://pic1.acc5.cn/000/01/84/99_avatar_middle.jpg?t=1714028667)
樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2019 10/14 15:54
算預(yù)繳就行了,你說什么咋操作
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)