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計提工資,其中包含個稅和社保部分,應該怎么做分錄合適?
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速問速答你好!1、繳納時:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款/現金
2、計提時:
借:管理費用--社會保險費(單位部分)
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數)
貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現金 (實發(fā)數)
2019 10/18 15:14
84784998
2019 10/18 15:47
計提工資呢?
宋生老師
2019 10/18 15:48
你好!借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬
84784998
2019 10/18 16:22
這樣應付職工薪酬那里會有余額是嗎
宋生老師
2019 10/18 16:25
你好!你發(fā)完工資就不會有余額了
84784998
2019 10/18 16:26
可以麻煩老師用金額舉例嗎?我始終搞出來有余額呢
宋生老師
2019 10/18 16:28
你好!老師寫的沒意義啊。因為老師發(fā)出來肯定是對的。
倒不如你把你的分錄帶金額發(fā)來看下,看哪兒有問題。
84784998
2019 10/18 16:45
計提工資:
借:管理費用-工資 5679(實發(fā))
其他應收款-個人社保 300
應交稅費-個人所得稅 21
貸:應付職工薪酬-工資 6000(應發(fā))
繳納社保(沒有進行計提直接計入管理費用):
借:管理費用-社保費(單位部分) 600
其他應收款-個人社保 300
貸:銀行存款
發(fā)放工資:
借:應付職工薪酬-工資 5679(實發(fā))
貸:銀行存款/現金 5679(實發(fā))
宋生老師
2019 10/18 16:48
你好!你現在是覺得哪個有余額不對。
84784998
2019 10/18 16:57
原本計提時應付職工薪酬為貸方6000
發(fā)放時為借方5679,那不是有余額嗎?以上分錄在實際工作當中正確嗎?
宋生老師
2019 10/18 17:02
你這個分錄本身有問題。
你看你的其他應收款也是都在借方。
1借管理費用-工資等 6000 貸應付職工薪酬6000
2、繳納時:
借:管應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)600
其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)300
貸:銀行存款/現金 900
2、計提時:
借:管理費用--社會保險費(單位部分)600
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)600
3、發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬--工(應發(fā)數)5979
貸:其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)300
銀行存款/現金 (實發(fā)數)5679
繳納個稅。借應交稅費-應交個人所得稅 21 貸銀行存款21
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